GQY视讯2025年财务报告内控有效,但非财务报告内控存重大缺陷

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2026年05月03日,GQY视讯发布内部控制审计报告。按照相关要求,大华会计师事务所审计了GQY视讯2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。审计认为,GQY视讯于该日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

但在审计过程中,发现GQY视讯非财务报告内部控制存在重大缺陷。该公司本期收购深圳市泰亨光电科技有限公司70%股权,收购结束时未经董事会审议,未及时披露相关信息,虽于2025年10月20日补充决议及公告,但导致投资活动中与合法合规控制目标相关的内部控制未能有效运行。

此外,2025年度GQY视讯子公司河南中瀚嘉威数字科技有限责任公司少数股东上海品颂教育科技有限公司申请撤资,2026年3月23日公司总经理办公室会议通过退股申请并支付100万元退股款。付款时中瀚嘉威亏损且金额超其净资产份额,决议违反规定,决策流程和付款审批也违规,构成非财务报告内部控制重要缺陷。截止报告日,GQY视讯已对上述问题自查并整改。

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