2026年05月03日,斯达半导体股份有限公司发布《内部控制审计报告(2025年度)》。立信会计师事务所按照相关要求,审计了斯达半导2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是斯达半导董事会的责任。注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,斯达半导于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
斯达半导2025年度财务报告内部控制有效,为投资者注入信心
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