2026年05月02日,可川科技发布2025年度内部控制评价报告。报告称,公司依据相关规范和办法,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。结果显示,在评价基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。
评价范围涵盖公司及其下属全资和控股子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,主要业务和高风险领域也全面覆盖。公司依据相关体系和办法开展评价工作,内部控制缺陷认定标准与以前年度一致,并分别明确了财务和非财务报告内部控制缺陷的定量和定性标准。在缺陷认定及整改方面,报告期内公司不存在重大和重要缺陷,一般缺陷经整改对财务报告无实质性影响。此外,报告还表明上一年度无内部控制缺陷整改情况,本年度运行情况及下一年度改进方向无适用内容,也无其他重大事项说明。