烽火电子审计委员会认可内控审计报告,将督促提升管理水平

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2026年05月02日,烽火电子发布《审计委员会关于2025年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。中审亚太对公司2025年度内部控制审计后出具带强调事项段无保留意见报告,公司董事会出具相关专项说明。审计委员会认为该报告符合公司实际,审核并同意董事会说明,将督促董事会及管理层加强子公司内控管理,强化监督检查机制,保证内控有效执行,提升管理水平,维护公司和投资者利益。

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