2026年05月02日,锦富技术发布内部控制审计报告。按照相关要求,审计了锦富技术公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。锦富技术公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计认为,锦富技术于2025年12月31日按相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
锦富技术2025年财务报告内部控制有效,助力企业稳健发展
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