ST惠伦续聘信永中和审计2025年度财务,审计委监督履职成效显著

来源:爱集微 #ST惠伦# #审计评估# #信永中和#
226

2026年05月02日,ST惠伦发布董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告。

公司续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务及内部控制审计机构。信永中和成立于2012年3月2日,为特殊普通合伙企业,截止2024年12月31日,合伙人259人,注册会计师1780人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人。2024年度业务收入40.54亿元,审计业务收入25.87亿元,证券业务收入9.76亿元,上市公司年报审计项目383家,收费4.71亿元,公司同行业上市公司审计客户255家。其已投保职业保险,累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元,近三年除乐视网案外无因执业担责情况。

2025年8月28日公司第五届董事会第七次会议、9月15日2025年第二次临时股东会,审议通过续聘议案。信永中和对公司2025年度财务报告及内部控制有效性审计,核查相关事项并出具专项说明,认为公司财务报表编制合规。审计中就多方面与公司管理层和治理层沟通。

审计委员会审查信永中和专业胜任等能力,认为其具备资质和经验,履职尽责。跟踪、核查、监督年审工作,线上线下结合沟通。2026年4月17日,审计委员会2026年第一次会议审议通过相关报告并同意提交董事会。总体而言,审计委员会严格履职,督促信永中和出具审计报告。

责编: 爱集微
来源:爱集微 #ST惠伦# #审计评估# #信永中和#
THE END

*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创

关闭
加载

PDF 加载中...