奕东电子2025年度财务报告内部控制有效,曾存手续及披露问题已更正

来源:爱集微 #奕东电子# #内部控制审计# #财务报告#
370

2026年05月02日,奕东电子发布2025年度内部控制审计报告。按照相关要求,立信会计师事务所审计了奕东电子2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性;注册会计师负责对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。

审计指出,内部控制具有固有局限性,根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险。审计意见认为,奕东电子于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。此外,报告提醒关注,奕东电子2023年度、2024年度存在部分房屋建筑物及生产设备未及时、完整办理转固手续,以及未完整披露关联交易的情况,该公司已对2023年度、2024年度财务报表作出更正,此情况不影响已发表的审计意见。

责编: 爱集微
来源:爱集微 #奕东电子# #内部控制审计# #财务报告#
THE END

*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创

关闭
加载

PDF 加载中...