南极光子公司业务内控流程问题已整改,后续将提升内控水平

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2026年05月01日,南极光发布关于2025年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明公告。信永中和为公司2025年度内部控制审计机构,出具了带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》。强调事项显示,2025年12月其子公司香港南极光科技有限公司开展业务时,合同签订及预付款支付未完全遵循内控流程,公司已整改,资产负债表日后签订解除协议收回预付款。公司董事会重视该事项,认为已采取有效措施,不会对经营状况产生重大影响。审计委员会也将持续关注相关工作,督促落实内控制度。后续,公司将完善内控,加强审计监督,严格把关风险点。

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