2026年04月30日,禾川科技发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及相关准则要求,天健会计师事务所审计了该公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是禾川科技董事会的责任,注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险。审计意见认为,禾川科技于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
禾川科技2025年财务报告内部控制有效,为投资者提供信心保障
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