长虹能源2025年度内控评价报告:无重大缺陷,财务与非财务内控有效

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2026年4月30日,长虹能源发布2025年度内部控制评价报告。

报告指出,按照企业内部控制规范体系规定,公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,审计委员会监督,经理层组织日常运行。公司内部控制目标是保证经营合法合规、资产安全等,但存在固有局限性。

评价结论显示,截至2025年12月31日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且评价报告基准日至发出日之间未发生影响评价结论的因素。

评价范围涵盖四川长虹新能源科技股份有限公司等多家子公司,资产总额和营业收入均占公司合并报表的100%。纳入评价的主要业务和事项包括治理结构、权责分配等多方面。

公司还确定了内部控制缺陷认定标准,分为财务报告和非财务报告内控缺陷,按定性和定量标准划分重大、重要和一般缺陷。报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。此外,报告期内不存在其他对投资者决策有重大影响的内部控制信息。

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