德龙激光2025年度财务报告内部控制有效,2026年将强化内控管理

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2026年04月29日,德龙激光发布内部控制审计报告及2025年度内部控制评价报告。

审计报告显示,按照相关要求审计了公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性,认为公司在该日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

评价报告称,公司依据企业内部控制规范体系等进行评价,纳入评价范围的单位资产总额和营业收入占比均达100%,涵盖公司经营管理主要方面。公司确定了财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定标准,与以前年度一致。报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷,非财务报告内部控制发现的一般缺陷部分已整改,未完成部分已制定方案并实施。

此外,报告期内公司完善了内部控制体系,未发现重大和重要缺陷。2026年公司将继续严格落实内部控制基本规范和配套指引,强化内部控制意识,优化环境,提升管理水平,防范风险,促进公司发展。

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