东微半导2025年度内控有效,下一年将深化体系建设

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2026年04月29日,东微半导发布2025年度内部控制评价报告。

公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价,结果显示,基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。

评价范围涵盖公司及纳入合并报表范围的各分公司、控股子公司,资产总额和营业收入占比均为100%,主要业务和高风险领域也均有涉及,无重大遗漏。公司依据相关规范和制度开展评价工作,内控缺陷认定标准与以前年度一致。

报告期内,财务和非财务报告内部控制均未发现重大和重要缺陷,发现的一般缺陷已整改。本年度公司严格落实内控制度,有效防范风险,信息披露和财务报告真实可靠。下一年度,公司将继续深化内部控制体系建设,完善制度,强化内控意识,提升管理水平。

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