2026年4月29日,泓禧科技发布2025年度内部控制审计报告和内部控制评价报告。
审计报告显示,泓禧科技于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。评价报告指出,公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作,确定了财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准。
在内部控制评价工作方面,纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表相应总额的100%,涵盖治理结构、采购与付款等主要业务和事项。公司不断完善治理结构、组织结构,加强内部审计、人力资源管理等,建立健全内部控制制度,采取恰当控制措施,对关联交易、对外担保和对外投资等实施有效控制。
经检查,公司内部控制执行良好,不存在重大缺陷。2026年,公司将进一步完善内部控制制度,加大执行力度,加强风险点监督,确保内部控制合规有效。