汇创达2025年度财务报告内部控制有效,为投资者提供信心保障

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2026年04月29日,汇创达发布《二0二五年度内部控制审计报告》。报告指出,按照相关要求,致同会计师事务所审计了汇创达2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是汇创达董事会的责任。注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制的重大缺陷。同时,内部控制存在固有局限性。审计意见认为,汇创达于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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