永杉锂业2025年审计委员会履职尽责,多项工作有序推进

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2026年04月29日,永杉锂业发布2025年度董事会审计委员会履职情况报告。

审计委员会由独立董事戴继雄、谢佑平和公司董事李立组成,戴继雄为主任委员。2025年,审计委员会以现场及通讯方式召开4次会议,全体委员均出席,审议了2025年度内部审计工作计划、2024年年报等相关事项。

在2024年年报审计工作中,委员会严格按规定督促年审会计师完成工作,并审阅财务报告后提交董事会审核。对大华会计师事务所的工作进行监督评价,认为其服务较好。同时,认真审阅内部审计材料,对内部审计问题提出指导意见。审核关联交易时,确认交易为正常业务往来,定价公允,表决程序合规。

总体来看,报告期内审计委员会恪尽职守,较好完成工作,新年度将继续履行职责并改进工作。

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