格科微2025年度内控有效,2026年将强化完善与执行

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2026年04月29日,格科微发布2025年度内部控制评价报告。

该报告显示,公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。公司内部控制目标是保证经营合法合规等,但存在固有局限。评价结论表明,在内部控制评价报告基准日(2025年12月31日),不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。

评价范围涵盖Galaxycore Inc.等主要单位,资产总额和营业收入占比均达100%,主要业务和事项众多,重点关注销售、采购、资金和资产管理等高风险领域。公司依据相关体系和制度开展评价工作,内部控制缺陷认定标准与以前年度一致,并分别制定了财务报告和非财务报告内部控制缺陷的定量与定性认定标准。报告期内,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷,对于一般缺陷建立了监督和整改机制。

2025年度公司内部控制运行有效,主要业务流程制度完善且执行良好。2026年,公司将进一步强化内部控制的完善及执行,检讨与更新制度程序和工作指引,对发现的问题安排责任单位限期整改落实。

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