富信科技2025年度内部控制有效,2026年将强化内控管理

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2026年04月28日,富信科技发布2025年度内部控制评价报告。

报告显示,公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。公司内部控制目标是保证经营合法合规等,但存在固有局限。在内部控制评价报告基准日(2025年12月31日),公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效。自基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。

评价范围涵盖公司及子公司,资产和营收占比均达100%,主要业务包括半导体热电器件等,重点关注财务报告、销售业务和合同管理等领域。公司依据相关规范开展评价工作,内控缺陷认定标准与以前年度一致,并分别明确了财务和非财务报告内部控制缺陷的认定标准。报告期内,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要及一般缺陷,也无未完成整改的相关缺陷。

2025年度,公司内部控制体系运行良好。2026年,公司将健全内部控制制度,推动制度落地执行,强化内部管理监督,优化内控环境,提升精细化水平,完善评价机制以防范风险。

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