贝特瑞2025年度内部控制有效,多领域布局助力长远发展

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2026年4月28日,贝特瑞发布内部控制审计报告及2025年度内部控制评价报告。中审众环会计师事务所认为,贝特瑞于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

在内部控制评价方面,公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作。纳入评价范围的主要单位资产总额占公司合并抵销前资产总额的94.37%,营业收入合计占99.04%。业务和事项涵盖组织架构、发展战略等多个方面。

组织架构上,公司建立规范治理结构,取消监事会,职能由审计委员会承接,加强内部审计。发展战略方面,公司立足锂电材料,通过多种手段实现产业链协同发展,加快海外布局。人力资源上,制定系统管理制度,注重员工培训与发展。

ESG管理中,公司重视员工健康安全和环保,投入环保费用4188.10万元,减少碳排放57.35万吨,并获相关奖项。合规管理方面,构建出口管制合规体系,下属公司通过海关AEO高级认证。

在销售与收款、采购与付款、研究与开发等业务上,公司均制定完善制度和流程,加强管控。同时,公司明确了内部控制缺陷认定标准,报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷。

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