连城数控2025年度审计委员会履职良好,2026年将强化监督

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2026年4月27日,连城数控发布2025年度董事会审计委员会履职情况报告。

公司第五届董事会审计委员会由3名成员组成,独立董事占比超二分之一,由会计专业独立董事任主任委员。2025年12月因陈克兢任职期满六年,审计委员会成员调整为李日昱、魏兆成、李春安,李日昱任主任委员。

2025年度,审计委员会召开4次会议。履职方面,监督评估信永中和审计工作,认为其能满足公司审计要求;指导内部审计,审阅审计计划并提建议;审阅财务报告,认为符合准则无重大问题;协调各方与外部审计机构沟通,提升审计效率;评估内部控制有效,无重大缺陷。

总体而言,2025年审计委员会规范履职,推动公司发展。2026年将进一步压实监督职责,关注关键事项,推动内控完善和财务管理规范化。

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