安车检测2025年内部控制有效,无重大及重要缺陷

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2026年4月27日,安车检测发布2025年度内部控制自我评价报告。

报告指出,公司依据企业内部控制规范体系,对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价范围涵盖母公司及多家子公司,资产总额占合并报表97.36%,营收占96.08%。

在控制环境方面,公司建立了完善的法人治理结构,明确各部门职责,实施科学的人力资源管理,注重企业文化建设,加强内部审计、社会责任和法制建设。风险评估上,公司建立有效过程,识别并应对各类风险。控制活动中,实现不相容职务分离,建立授权审批等制度。信息与沟通方面,公司通过多种渠道获取内外部信息,制定相关制度保障信息传递与沟通。

公司还制定了涵盖货币资金、费用报销、资产、采购与销售等多方面的内部控制制度。在缺陷认定标准上,区分财务报告和非财务报告内部控制,制定了定量和定性标准。报告期内,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

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