高华科技审计委员会2025年履职尽责,助力财务规范与内控优化

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2026年4月26日,高华科技发布董事会审计委员会2025年度履职情况报告。

公司第四届董事会审计委员会由徐峥、蔡磊、韦佳三名委员组成,主任委员为具有专业会计资格的独立董事徐峥。2025年,审计委员会共召开5次会议,全体委员出席并发表意见。会议内容包括听取内审部门工作总结与计划、审议财务决算报告、续聘审计机构等。

主要工作内容涵盖:监督及评估外部审计机构,与中兴华会计师事务所充分沟通,确保审计客观公正;审阅公司财务报告,认为报告真实、完整、准确,无重大差错;监督及评估内部审计工作,认为内部审计有效运作;评估内部控制有效性,督促修订内控制度;监督募集资金存放与使用,未发现违规;审议关联交易,认为交易正常,无利益输送。

报告期内,审计委员会勤勉尽责履行职权。2026年,将继续按要求履职,强化审计监督与指导,优化内控制度,维护公司及股东利益。

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