佳讯飞鸿2025年度内控有效,多领域管控完善助力发展

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2026年04月26日,佳讯飞鸿发布2025年度内部控制评价报告。

报告指出,公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。公司内部控制目标是合理保证经营管理合法合规等,但存在固有局限性。截至2025年12月31日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且评价报告基准日至发出日之间未发生影响评价结论的因素。

评价范围包括公司及合并报表范围内子公司,资产总额和营业收入均占100%,涵盖资金管理、对外投资等主要业务,重点关注对外投资等多个高风险领域。内部控制要素方面,内部环境完善,涵盖公司治理、发展战略、人力资源等;进行风险评估并制定应对策略;控制活动全面,涉及资金、采购、资产等多方面;信息与沟通顺畅,包括财务报告、信息披露和信息系统等;内部监督由审计委员会和审计部负责。

公司还确定了财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定标准,报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷,且无其他内部控制相关重大事项。

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