沈阳新松机器人2025年度内控评价:财务与非财务报告均无重大缺陷

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2026年4月25日,沈阳新松机器人自动化股份有限公司发布2025年度内部控制评价报告。

报告指出,公司内部控制目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全等。在内部控制评价报告基准日(2025年12月31日),不存在财务报告内部控制重大缺陷,已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且自基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素。

评价范围涵盖母公司及所有纳入合并报表范围的子公司,资产总额和营业收入总额均占公司2025年度合并财务报表的100%。主要业务和事项包括治理结构、企业文化、人力资源等方面,重点高风险领域有重大投资、关联交易等。

公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作,制定了财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。此外,公司无其他内部控制相关重大事项说明。

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