科威尔2025年审计委员会履职成效显著,2026年将强化监督指导

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2026年04月25日,科威尔技术股份有限公司发布2025年度董事会审计委员会履职情况报告。

2025年公司完成董事会换届,审计委员会同步调整委员。换届前第二届审计委员会由文冬梅等3人组成,文冬梅任主任委员;换届后第三届由田园等3人组成,田园任主任委员。全体委员符合任职条件,能独立公正履职。

2025年审计委员会召开6次正式会议,所有议案全票通过。履职情况包括:监督及评估容诚事务所,同意续聘其为2025年度审计机构;指导内部审计工作,推动内审部门优化方法;审阅各期财务报告,认为符合准则;评估内部控制有效;协调各方沟通协作;审查募集资金使用合规;审议关联交易定价公平。

总体来看,2025年审计委员会履职程序合规、成果显著,防范了风险,提升了公司治理水平。2026年将继续秉承原则,强化监督指导,关注重大事项合规性,维护股东利益。

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