维峰电子2025年度内控评价:财务与非财务报告均无重大缺陷,运营管控有效

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2026年4月24日,维峰电子发布2025年度内部控制自我评价报告。

公司依据企业内部控制规范体系及内部相关制度和评价办法,对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价范围涵盖公司及各子公司,资产总额和营业收入均占合并报表的100%,涉及治理结构、机构设置、内部审计等主要业务和事项,以及关联交易等高风险领域。

在内部环境方面,公司建立了完善的治理结构,设置合理的内部机构,实行内部审计制度,制定人力资源政策和企业文化。风险评估上,完善风险管理机制,对内外风险因素进行分析评估。控制活动中,针对各经营环节建立了系列内部控制制度,包括不相容职务分离、交易授权等多项控制措施。信息与沟通方面,制定多项制度保障信息传递与沟通。内部监督通过审计委员会、董事会、经理层等多层面进行。

公司还确定了财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷,且无其他内部控制相关重大事项。

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