科森科技2025年度内控有效,2026年将完善制度降低经营风险

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2026年04月24日,科森科技发布2025年度内部控制评价报告。

公司依据企业内部控制规范体系,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。

评价范围涵盖公司及其众多全资或控股子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,主要业务和事项包括组织架构、发展战略等,重点关注战略、资金、采购和销售业务风险,且无重大遗漏和法定豁免。

内部控制缺陷认定标准较以前年度有所调整,取消监事会后,相应调整了财务和非财务报告内部控制重大缺陷定性标准。报告期内,公司在财务报告和非财务报告内部控制方面均未发现重大、重要和一般缺陷,且无未完成整改的缺陷。

上一年度,公司已完成关联方未识别等缺陷的整改。报告期内,公司内部控制运行整体良好。2026年,公司将继续完善内部控制制度,确保有效执行,降低经营风险,保障稳健持续经营。

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