2026年04月24日,日海智能发布2025年度内部控制审计报告。按照相关要求,天衡会计师事务所审计了日海智能2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是日海智能董事会的责任。注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来内控有效性有一定风险。审计意见表明,日海智能于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
日海智能2025年财务报告内部控制有效,彰显企业内控实力
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