慧为智能2025年度内控有效,财务与非财务报告均无重大缺陷

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2026年04月23日,慧为智能发布2025年度内部控制评价报告。公司依据企业内部控制规范体系,对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,在内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制存在重大缺陷,且自基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素。

评价范围涵盖公司及所有子公司,资产总额和营业收入均占合并报表的100%,涉及公司治理、组织架构等多项业务和事项,重点关注资金活动等领域。公司在各业务环节建立了有效内部控制。此外,公司还确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准,报告期内均未发现重大和重要缺陷,且无其他需说明的内控相关重大事项。

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