2026年4月23日,*ST和科发布内部控制审计报告及2025年度内部控制评价报告。中审亚太会计师事务所认为,*ST和科于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
公司内部控制评价报告显示,评价范围涵盖公司及所属控股子公司、孙公司,涉及组织架构、发展战略等多方面业务和事项,重点关注对子公司管理控制等多个高风险领域。公司在治理结构、组织结构、管理制度等方面均有完善设置和有效执行。
公司制定了财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,公司不存在财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷。上一年度公司内部控制存在的一般缺陷已完成整改。
此外,2024年度公司出现前期会计差错更正事项,2025年公司采取措施加强对子公司的管控,截至目前整改效果明显,对本报告期无不良影响。