领湃科技2025年财务报告内部控制有效,为投资者注入信心

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2026年04月23日,领湃科技发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则要求,中兴华会计师事务所审计了领湃科技2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。领湃科技董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师在审计基础上对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。此外,内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计认为,领湃科技于2025年12月31日按《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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