海兰信2025年度内控有效,多方面保障经营合规与发展

来源:爱集微 #海兰信# #内控评价# #企业管理#
252

2026年4月22日,海兰信发布2025年度内部控制自我评价报告。

报告指出,建立健全和评价内部控制有效性是董事会的责任。公司内控目标是保证经营合法合规等,但存在固有局限。截至2025年12月31日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,已在重大方面保持有效财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且评价基准日至报告发出日未发生影响结论的因素。

评价范围涵盖公司及其下属公司主要业务,包括法人治理、内部审计等内容。公司依据相关体系开展评价,确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准,报告期内均不存在重大或重要缺陷。

在控制执行上,公司从多方面落实。控制环境及结构方面,完善法人治理,规范运作,加强内部审计、人力资源管理等;建立有效风险评估过程;实施交易授权、责任分工等控制程序。2025年重点实施了信息披露、财务资金管理等多项内部控制活动。

此外,报告期内公司无其他需说明的内控相关重大事项。

责编: 爱集微
来源:爱集微 #海兰信# #内控评价# #企业管理#
THE END

*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创

关闭
加载

PDF 加载中...