联瑞新材2025年底财务报告内部控制有效,展现良好内控水平

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2026年04月22日,联瑞新材发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及相关执业准则要求,华兴会计师事务所审计了联瑞新材2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立、实施和评价内部控制;注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷。此外,内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性,根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险。审计意见显示,联瑞新材于2025年12月31日按照相关规范和规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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