2026年04月22日,同惠电子发布2025年度内部控制评价报告。
公司依据相关规范和制度,对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制,且评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素。
评价范围包括公司及4家子公司,资产和营收占比均达100%,涵盖治理结构、资金活动等业务和事项,重点关注资金、采购等风险领域。公司建立了健全的内部控制系统,在法人治理结构上,股东会、董事会、总经理均有相应规则保障规范运作;组织结构合理,各部门相互制衡;人力资源、社会责任等方面也有完善政策和措施。
公司依据相关法律和规定开展评价工作,制定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。截至基准日,未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷。报告期内,也不存在其他重大内部控制相关信息。