美湖股份2025年审计委员会履职良好,助力公司规范经营

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2026年04月21日,美湖股份发布2025年度审计委员会履职情况报告。

公司第十一届董事会审计委员会由独立董事邱阳、周兵及董事许文慧组成,邱阳任主任委员。2025年,审计委员会召开5次会议,审议通过《2024年度报告审计工作初步计划》《2024年年度报告及摘要》等多项议案。

主要工作包括:监督及评估外部审计机构工作,认为中审众环2024年度审计工作表现良好,建议续聘其为2025年度财务及内控审计机构;审阅公司财务报告,认为真实、准确、完整;指导内部审计工作,认可工作计划并督促执行;监督及评估公司内部控制制度建设,未发现重大缺陷;协调各方与外部审计机构沟通;审核关联交易,认为定价公允合理。

报告期内,审计委员会规范运作,发挥监督职能。2026年将继续履职,提升专业水平与决策能力,促进公司规范运作。

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