精锻科技2025年度内控有效,为企业稳健发展筑牢根基

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2026年04月21日,国投证券股份有限公司发布关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。精锻科技根据2025年最新法规和监管要求,取消监事会,由审计委员会承接内部控制监督职责。于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司按照风险导向原则确定评价范围,涵盖主要单位、业务和事项及高风险领域。在组织架构上完善治理结构和组织机构;发展战略有效落地;人力资源管理体系持续完善;企业文化不断丰富。在采购、生产、质量、销售、资产等管理方面均建立相应制度,保障业务规范有序。公司还制定了内部控制缺陷认定标准,报告期内未发现重大和重要缺陷。

保荐机构认为,精锻科技已按要求保持有效财务报告内部控制并有效实施,《2025年度内部控制自我评价报告》真实客观反映内控情况。

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