凤凰光学2025年财务及非财务内控均无重大缺陷,未来强化内控促发展

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2026年4月21日,凤凰光学发布2025年度内部控制评价报告。

报告指出,按照企业内部控制规范体系,公司董事会负责内控建设、评价及报告披露,审计委员会监督,经理层组织日常运行。公司内控目标是保证经营合法合规等,但存在固有局限。

评价结论显示,在评价基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日,无影响内控有效性评价结论的因素,内控审计意见与公司评价结论一致,审计报告对非财务报告内控重大缺陷的披露也与公司报告一致。

评价范围涵盖凤凰光学总部及多家子公司,资产总额占比99.94%,营业收入占比98.57%,业务包括内部环境等,重点关注竞争、技术研发等风险领域。

公司依据企业内部控制规范体系及管理制度开展评价工作,内控缺陷认定标准与以前年度一致。报告期内,财务和非财务报告内部控制均未发现重大、重要和一般缺陷,且无未完成整改的相关缺陷。

2025年公司内部控制体系运行良好,未来将强化内部控制基本规范和应用指引的实施,提升全员内控意识,强化监督检查,促进公司健康、可持续发展。

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