2026年4月19日,世华科技发布2025年度内部控制评价报告。
报告指出,建立健全和实施内部控制、评价有效性并披露报告是公司董事会的责任。公司内控目标是保证经营合法合规、资产安全等,但存在固有局限。
评价结论显示,在评价基准日,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效。自基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素,且内控审计意见与公司评价结论一致。
评价范围涵盖公司及子公司,资产和营收占比均达100%,涉及治理结构、资金活动等业务和事项,重点关注资金活动等风险领域。
公司依据相关规范确定内控缺陷认定标准,与往年一致。报告期内,财务和非财务报告内控均未发现重大、重要及一般缺陷,也无未完成整改的缺陷。
此外,上一年度无内控缺陷整改情况。报告期内,公司内控制度有效执行,能满足管理要求。2026年,公司将继续落实相关规范,强化内控意识,优化环境,防范风险,促进可持续发展。