ST东尼评估公证天业2025年履职,认为其合规尽责

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2026年04月18日,ST东尼发布《浙江东尼电子股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。公司聘请公证天业作为2025年度财务报告及内部控制审计机构,并对其该年审计履职情况进行评估,认为其资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。

资质条件上,公证天业创立于1982年,2013年转制为特殊普通合伙企业,截至2025年末,合伙人56人,注册会计师312人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师172人。2025年度经审计收入总额29,306.46万元,审计业务收入24,980.16万元,证券业务收入15,706.31万元,上市公司年报审计客户80家,审计收费总额8,548.62万元,同行业上市公司审计客户65家。

执业记录方面,项目合伙人丁春荣、签字注册会计师倪玲玲、项目质量控制复核人陈霞均具备证券服务业务从业经验和专业胜任能力。倪玲玲近三年因东尼电子2023年年报审计项目,受到浙江证监局监督管理措施和上海证券交易所通报批评,项目合伙人、项目质量控制复核人近三年无相关处罚情况。且公证天业及相关人员不存在可能影响独立性的情形。

质量管理水平上,2025年审计中,公证天业就重大会计审计事项及时咨询专业技术部,解决重点难点问题;有明确的意见分歧解决机制,该年无未解决意见分歧;实施完善的项目质量复核程序;内部执业质量检查包括定期和不定期检查,该年未发现重大问题;制定了完整全面的质量管理体系且有效执行。

工作方案上,能根据公司需求和实际情况制定并执行全面、合理、可操作的审计方案,围绕审计重点展开工作,配合公司满足报告披露时间要求。人力配备上,配备专属审计团队,核心成员经验丰富且有专业资质。信息安全管理方面,建立完善制度并有效执行。风险承担能力方面,每年按业务收入规模买职业责任保险,累计赔偿限额1亿元,近三年在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中,被判定在20%的范围内承担连带赔偿责任。

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