通富微电2025年度财务与非财务报告内控均无重大缺陷,持续完善内控促发展

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2026年4月15日,通富微电发布2025年度内部控制审计报告和内部控制自我评价报告。

致同会计师事务所审计认为,通富微电于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

自我评价报告显示,公司董事会对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。在内部控制评价范围内,涵盖组织架构、发展战略等16项主要业务和事项,以及行业与市场波动等多个高风险领域。公司依据企业内部控制规范体系确定了财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准。根据标准,报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

公司表示,内部控制应与经营等情况相适应并及时调整,未来将继续完善内部控制制度,规范执行,强化监督检查,促进健康可持续发展。

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