阿莱德2025年末财务报告内部控制有效

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2026年04月17日,阿莱德发布内部控制审计报告。报告显示,按照相关要求,立信会计师事务所审计了阿莱德集团2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是阿莱德集团董事会的责任,注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计认为,阿莱德集团于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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