2026年04月17日,东南电子发布《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》及《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。天健会计师事务所审计了东南电子2025年度财务报表并出具审计报告,在此基础上对东南电子管理层编制的2025年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》进行审计。审计认为,汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理(2026年修订)》的规定,如实反映了东南电子2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
东南电子2025年度非经营性资金占用及关联资金往来情况审计合格
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