2026年4月15日,英搏尔发布内部控制审计报告。按照相关要求,审计了该公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是公司董事会的责任。注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计认为,公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
英搏尔2025年财务报告内部控制有效,展现良好内控水平
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