2026年04月15日,紫光股份发布关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。安永华明审计了紫光股份2025年度财务报表,包括资产负债表、利润表等,并于2026年4月14日出具无保留意见审计报告。按照相关要求,紫光股份编制了2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。安永华明对汇总表与审计财务报表时复核的会计资料进行核对,在所有重大方面未发现不一致,且除财务报表审计程序外,未对汇总表执行额外审计程序。汇总表显示,与重庆紫光华智科技有限公司、紫光恒越技术有限公司等关联方存在资金往来,多为经营性往来,涉及应收账款、预付账款、其他应收款等科目。
紫光股份披露2025年度资金占用及关联往来情况,多为经营性往来
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