2026年4月13日,东安动力发布二〇二五年度内部控制审计报告。按照相关要求,致同会计师事务所审计了东安动力2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。东安动力董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,东安动力于2025年12月31日按照相关规范在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
东安动力2025年度财务报告内部控制有效,为投资者注入信心
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