中矿资源2025年度内控评价:无重大及重要缺陷,财务与非财务内控有效

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2026年4月10日,中矿资源集团股份有限公司发布2025年度内部控制评价报告。

报告称,建立健全并评价内部控制有效性是董事会责任,经理层负责日常运行。公司内控目标是保证经营合法合规等,但存在固有局限。

评价结论显示,在评价基准日,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷,自基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素。

评价范围涵盖公司及旗下众多子公司,资产和营收占比均达100%,业务涉及组织架构、财务管理等多方面,重点关注境外经营等风险领域。控制环境包括治理结构、机构设置、内部审计、人力资源政策、企业文化和外部影响等方面。公司通过风险评估识别风险并确定应对策略,采取多种控制活动将风险控制在可承受范围。还建立了信息系统与沟通机制,并进行内部监督。

公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作,确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准,此次评价未发现重大和重要缺陷。报告期内,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷,且无其他内部控制相关重大事项。

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