强达电路2025年度财务与非财务报告内控均无重大缺陷,有效保障经营发展

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2026年04月10日,强达电路发布内部控制审计报告及2025年度内部控制评价报告。按照相关要求,中汇会计师事务所审计了强达电路2025年12月31日财务报告内部控制的有效性,认为公司在该日按照规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

强达电路董事会对内部控制进行评价,在评价报告基准日,不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。公司按风险导向原则确定评价范围,包括公司及下属子公司,业务涵盖治理结构、组织架构、人力资源等多方面,重点关注资金活动、对外担保等领域。

在各业务方面,公司建立了完善的制度和流程。治理结构上,制定了股东会议事规则、董事会议事规则等;组织架构合理,各部门职责明确;人力资源管理可持续;企业文化积极向上;信息披露规范;内部监督有效;财务报告、资金营运、采购与付款、销售与收款、生产流程及成本控制、资产运行和管理、对外投资、关联交易、对外担保、研发与开发、对子公司管控等均有相应制度保障并有效执行。

公司还确定了财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定标准,报告期内不存在重大和重要缺陷。且报告期内无其他内部控制相关重大事项。

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