华友钴业2025年财务与非财务内控均无重大缺陷,2026年将持续优化内控

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2026年04月08日,华友钴业发布2025年度内部控制评价报告。

报告指出,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司内部控制目标是合理保证经营管理合法合规等,但存在固有局限性。

评价结论显示,在内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。

内部控制评价范围涵盖浙江华友钴业股份有限公司等多家子公司,纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比为68.84%,营业收入合计占比83.80%,主要业务和事项涉及组织架构等21个方面,重点关注预算、采购等风险领域。

公司依据相关规范和制度开展评价工作,内部控制缺陷具体认定标准与以前年度一致,并区分财务报告和非财务报告内部控制制定了缺陷认定标准。报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷,非财务报告内部控制一般缺陷已明确责任部门进行整改。

2025年,公司内控体系运行有效,通过内控自评和审计查漏补缺、落实整改。2026年,公司将持续完善、优化内控制度,严格执行,强化监督检查,促进公司持续、稳定、健康发展。

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