2026年04月04日,三利谱发布内部控制审计报告。按照相关要求,天健会计师事务所审计了三利谱公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是三利谱公司董事会的责任,而注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。内部控制具有固有局限性,根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险。天健会计师事务所认为,三利谱公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
三利谱2025年财务报告内部控制被审计为有效
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