创远信科2025年度内控有效,多领域制度完善助力发展

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2026年4月3日,创远信科发布2025年度内部控制自我评价报告。董事会依据企业内部控制规范体系,结合公司内部控制制度和评价办法,对截至2025年12月31日公司的内部控制有效性进行评价。

评价结论显示,截至评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且自基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素。

评价范围方面,纳入评价的单位资产总额和营业收入均占公司合并报表的100%,业务和事项包括公司治理结构、人力资源、社会责任等多个方面。公司针对各业务制定了相应管理制度,如《费用报销制度》《供应商管理制度》等,以保障公司合法合规、高效运作。

公司还确定了内部控制缺陷认定标准,包括财务和非财务报告内部控制缺陷的定性和定量标准。经认定,基准日公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。此外,公司无其他内部控制相关重大事项说明。

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