2026年04月02日,京东方A发布关于对2025年度年审会计师事务所履职情况评估及第十一届董事会风控和审计委员会对年审会计师事务所履行监督职责情况的报告。
2024年10月29日、11月15日,公司召开相关会议审议通过聘任安永华明为2025年度审计机构。安永华明对公司2025年度财务报告及内部控制有效性进行审计,还核查关联方资金占用并出具专项报告,认为公司财务报表编制合规,内部控制有效,出具标准无保留意见审计报告,且在审计中与公司管理层和治理层充分沟通。
董事会风控和审计委员会积极推进审计工作,审计前协商时间安排,进场前后审阅报表并提意见,审计中发函要求按时完成工作,董事会审阅年报前审议相关报告后提交董事会。
总体而言,委员会认为安永华明审计态度公允客观,职业操守和业务素质良好,按时完成工作,审计规范,报告客观及时。